为落实省教育厅关于高校信息化建设专项内部审计工作的部署,全面规范学校信息化建设管理、防范风险隐患、提升资金使用效益,6月1日,我校召开2026年信息化建设专项内部审计工作动员部署会。学校党委委员、审计委员会副主任、分管副院长陈志兵出席会议并讲话,全院各相关职能部门、系部负责人及相关工作人员参加会议。

会议传达了省教育厅和学校党委关于信息化建设专项内部审计工作的指示精神,详细解读了《841995香港论坛资料2026年信息化建设情况专项内部审计工作实施方案》,明确审计目的、审计范围、审计内容和工作要求,
会议对本次专项审计工作作出全面部署,并提出四点工作要求:要提高站位、压实责任。充分认识此次专项审计的重要意义,以审计为契机规范管理、防范风险、提质增效,从严从实落实各项工作部署;要依规审计、严把质量。审计组要严格依法依规开展工作,聚焦立项、采购、资金、运维、资产等关键环节,精准核查、规范审查,确保审计工作严谨规范、客观公正;要协同联动、高效推进。各部门要主动对接、密切配合,如实完整提供审计资料,压实工作责任,凝聚工作合力,保障审计工作有序落地。要以审促改、长效提质。坚持问题导向,对排查问题立行立改、逐项整改到位,同步完善制度机制、补齐管理短板,持续提升学院信息化建设规范化管理水平。
接下来,全校各部门将各司其职、通力协作、狠抓落实,高质量完成本次专项审计工作,持续健全信息化建设管理体系,以优质信息化建设成果助力学校高质量发展。